|
金额 |
| 审计发现问题 | 一、2008年度内部审计查出有问题金额(万元) | | |
| 其中:会计信息方面 | | |
| 经营决策方面 | | |
| 改制方面 | | |
| 担保方面 | | |
| 股票、期货、委托理财方面 | | |
| 账外账方面 | | |
| 小金库方面 | | |
| 核减投资成本方面 | | |
| 违规违纪方面 | | |
| ……(其他类型应注明) | | |
| …… | | |
| …… | | |
| 审计成果 | 项 目 | 合计 | 其中:总部 |
| 一、2008年度内部审计取得的直接经济效益(万元) | | |
| 其中:促进节约金额(万元) | | |
| 避免的损失金额(万元) | | |
| 二、2008年度审计提出管理建议(条) | | |
| 其中:被落实整改审计建议(条) | | |
| 三、2008年度审计移交司法线索(条) | | |
| 其中:受到行政处分人数(人) | | |
| 移交司法机关处理人数(人) | | |
| 补充资料 | 一、已开展计算机辅助审计的单位个数(个) | | |
| 二、已建立审计结果公告制度的单位个数(个) | | |
| 三、企业总部内部审计部门在谁的直接领导下开展工作: |
| 董事会□ 总经理□ 副总经理□ 总会计师□ 纪委书记□ 其他 |
| 四、企业总部内审机构名称: |
| 五、2008年度企业总部内审部门负责人是否变更:是□ 否□ |
| 六、2008年度总部是否召开审计工作会议:是□ 否□ |
| 七、当前制约企业内部审计工作发展的主要因素是: |
| 1.领导重视不够 □ 2.机构设置不合理 □ |
| 3.审计人员专业技能缺乏 □ 4.审计人员配备不足 □ |
| 5.审计经费不足 □ 6.其他,请说明 |