资产负债表
编制单位: 199 年 月 日 会工电02表
单 位: 元
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|长期投资及拨付所属资金: | | |其他长期负债 |94 |
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|长期投资 |33| |其中:专用拨款 |95 |
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|拨付所属资金 |34| |业务扩充资金 |96 |
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|长期投资及拨付所属资金合计|35| |住房周转金 |97 |
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|固定资产: | | | 长期负债合计 |98 |
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|固定资产原价 |36| | 递延税项: | |
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|减:累计折旧 |37| | 递延税款贷项 |99 |
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|固定资产净值 |38| | | |
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|固定资产清理 |39| | 所有者权益: | |
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|在建工程 |40| |实收资本(股本) |100 |
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|其中:未完工程 |41| | 资本公积 |101 |
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|工程设备 |42| |盈余公积 |102 |
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|待处理固定资产净损失 |43| |其中:公益金 |103 |
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|固定资产合计 |44| | | |
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|无形资产及递延资产: | | |未分配利润 |105 |
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|无形资产 |45| |所有者权益合计 |106 |
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|递延资产 |46| | | |
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|其中:长期借款利息 |47| | | |
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|待核销基建支出 |48| | | |
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|其他 |49| | | |
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|无形资产及递延资产合计 |50| | | |
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|其他资产: | | | | |
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|其他长期资产 |51| | | |
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|其中:委托贷款 |52| | | |
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| |53| | | |
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|其他资产合计 |54| | | |
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| |55| | | |
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|递延税项: | | | | |
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|递延税款借项 |56| | | |
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| |57| | | |
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| |58| | | |
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| |59| | | |
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|资产总计 |60| |负债及所有者权益合计|120 |
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