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分数值
事故发生的可能性
判断标准
10
完全会被预料到
1、已经发生过类似事故或事件,且没有采取防护措施或采取现有防护措施后依然发生类似事故或事件;
2、其他企业多次发生过类似的事故或事件,而本企业也明显存在导致该类事故事件发生的条件的;
3、明显违反国家有关安全操作、设备设施安全性能要求等强制性标准;
4、设备设施的定期检测结果严重不符合国家法律法规的安全要求,且在规定的时间间隔内没有进行整改的;
5、未建立操作规程;
6、人员无证上岗;
7、设备设施严重超负荷运转;
8、设备设施没有经过专业检查。
6
相当可能
1、安全操作规程培训不到位;
2、经常出现违反安全操作规程的行为,但没有发生事故;
3、设备设施有时出现超负荷运转,但不是严重超负荷运转;
4、设备设施的定期检测结果不符合国家法律法规的安全要求,且在规定的时间间隔内没有进行整改的;
5、使用超期没有经过检查的设备;
6、一年内可能发生多次。
3
可能、但不经常
1、有时会出现违章行为;
2、危险的发生容易被发现;
3、过去曾经发生类似事故或事件;
4、一年内可能发生一次。
1
可能性较小
1、已有控制措施,但员工安全意识不是很高;
2、三年内可能发生一次。
0.5
可能性小
1、有充分、有效的控制措施,偶尔出现措施没有严格执行的情况;
2、设备安全条件较好,但员工安全卫生意识不是很高;
3、五年内可能发生一次。
0.1
可能性极小,完全意外
1、危险一旦发生能及时发现,并定期进行监测;
2、风险的发生需要多个条件,而这几个条件发生的可能性都较小;
3、十年内可能发生一次。
风险程度 R
风险隐患分级
处理措施
>320
Ι级(特别重大)
1、不能继续作业;
2、暂停相关部份的运作,制定改进目标及措施;
3、对改进的措施进行评估,降低风险度。
101-320
Ⅱ级(重大)
1、建立目标及控制措施;
2、建立运作控制程序;
3、定期检查、测量、评估;
4、降低风险级别;
5、风险没有得到降低前,应有应急措施;
6、限期降低风险级别。
42-100
Ⅲ级(较大)
1、采取适当的控制措施并建立操作规程;
2、加强员工的培训工作;
3、建立专项档案,加强监测、检查。
<41
Ⅳ级(一般)
1、完善操作规程;
2、在考虑现有技术、财务方面要求,认为该类风险目前无法降低时,要维持现有的风险控制水平,避免风险值升高;
3、维持和完善现有风险控制措施。