1.市级财政预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含下属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.各区政府、高新区管委会预算的执行情况、决算以及其他财政收支,县政府及其有关部门、单位管理及使用的财政专项资金、市级财政转移支付资金。
3.使用市级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。
4.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。
5.市属国有企业和地方金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6.市政府部门以及其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府在本市援助、贷款项目的财务收支。
8.负责对各级政府性资金投资项目竣工决算审计,并监督财政或项目业主不得超过审计结果支付工程资金。
9.法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由市审计局审计的其他事项。
(五)负责按规定对县级党政领导干部及依法属于市审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项的专项审计调查,依法受理被审计单位对下级审计机关审计决定的复议申请。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)与区县政府共同领导区县级审计机关,依法领导、指导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定,按照干部管理权限协管区县级审计机关负责人。
(十)组织审计市级驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
(十一)组织开展审计领域跨地区交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设自贡市审计信息系统。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
三、内设机构