填报单位: 填报日期: 填报人: 审核人:
使用说明:
对省局下发应予纳税异常告知的纳税人,各市要按规定填制《纳税疑点告知纳税人反馈清册》,并按规定期限上报省局。
文书四
纳税疑点情况告知书
XXXX :
尊敬的纳税人,您为国家税收做出了一定的贡献,按照国家税法规定,履行了纳税义务。但是,我们在税收管理中发现你单位 年 月 日至 年 月 日期间有下列纳税异常情况:
……
现对你单位进行告知,请针对所告知的纳税异常情况查找原因,并将结果于 年 月 日前反馈我局。
税务机关联系人: 联系电话:
ХХХХ国家税务局
ХХХХ年ХХ月ХХ日
(二)使用说明:
本文书一式一份,由纳税评估实施部门进行纳税异常告知时使用。
文书五
纳税评估(疑点告知)自查情况反馈表
纳税人(章): 年 月 日
纳税人名称
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| 纳税人识别号:
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地址
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| 电话
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法人代表人
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| 办税人员
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评估(告知)期间
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| 累计告知次数
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税务机关发现疑点:
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纳税人自查原因:
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自查结果
| 补 税:(分税种)
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滞纳金(分税种):
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留抵税额调整额:
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弥补亏损调整额:
|
法人代表: 经办人:
使用说明:
本文书一式一份,由评估(疑点告知)对象根据税务机关疑点及自查情况填制,并反馈税务机关。
文书六
纳税评估结果记录单
纳税人识别号
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| 纳税人名称
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法定代表人
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| 评估任务来源
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任务下派日期
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| 评 估 人
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评估所属期间
| 至
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评估实施时间
| 至
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经评估
是否存在问题
| 是( ) 否( )
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是否建议移送稽查
| 是( ) 否( )
|
纳税人自行
更正结果
| 按照纳税评估分析、约谈及实地检查程序,并经纳税人自查,由于以下原因:
1.纳税人计算错误、笔误( )
2.纳税人对税收政策理解错误( )
3.其他非主观故意性原因( )
造成该纳税人纳税申报出现错误,并已经由纳税人于XX年XX月XX日进行了补充申报。
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税 种
| 补 税
| 滞纳金
| 调整留抵税款
| 弥补亏损
|
增值税
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| -
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企业所得税
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| -
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消费税
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| -
| -
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合计
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